Добрый день! Подскажите, в течении какого времени я могу сделать корректировку поступления? Пытаюсь откорректировать 2016-ый год, но программа пишет, что данный период корректировать запрещено. Существует какой-то срок возможности корректировок?
Comments
Цитата: Пытаюсь откорректировать 2016-ый год, но программа пишет, что данный период корректировать запрещено.
Здравствуйте. У вас период этот закрыт, поэтому корректировка и запрещена. Хотите сделать корректировку, придется открыть период.
Цитата: программа пишет
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Цитата: У вас период этот закрыт, поэтому корректировка и запрещена.
У меня период закрыт вплоть до 30.06.2018., но 2017-ый год и первое полугодие 2018-го я корректирую без всякого открытия периода. Поэтому и уточняю, может есть какой-то срок, а я не в курсе...
Цитата: но 2017-ый год
Это странно. Как в налоговом учете в этой корректировке отражаются записи если период закрыт. проверьте этот момент.
Цитата: первое полугодие 2018-го я корректирую без всякого открытия периода.
В текущем году это и не требуется, так как налоговый период по НП год
Важный бух, подскажите, а если я корректировкой поступления хочу изменить не сумму документа, а его номер и дату, надо ли мне вводить счет-фактуру в этой корректировке? Поступление с НДС.
Цитата: если я корректировкой поступления хочу изменить не сумму документа, а его номер и дату, надо ли мне вводить счет-фактуру в этой корректировке? Поступление с НДС.
Полагаю что не не нужно. Ошибка для НДС не требует уточненки (ст. 81 НК п.2)
Важный бух, понимаете, до меня здесь был какой-то очень уж невнимательный бухгалтер... то номер не тот, то заведет поступление с НДС там, где этого самого НДС нет вовсе... И таких вот, казалось бы, мелких ошибок, миллион просто!!! Уже голова кругом... корректировка на корректировку получается. Не знаю что и делать... Вот например, заведено поступление услуги с НДС, а акт подложен без НДС и плюс счет-фактура есть, тоже без НДС выставленная нам. Делаю корректировку. Счет-фактуру получается надо ведь ввести, чтоб этим периодом НДС убрать? По факту ведь счет-фактура есть...